3月9日上午,我院召開了2017年審計工作會議。院屬全資及控股二級公司分管審計工作負責人及審計部門負責人,院財務處、企業(yè)發(fā)展處有關負責人,在京院屬母公司(中心、院、所)負責內部控制評價工作聯(lián)系人參加了會議。院紀委書記胡振金出席會議并作了重要講話。
會議傳達了國資委《關于進一步加強中央企業(yè)內部審計工作的通知》及《中央企業(yè)2017年度內部審計工作重點關注事項建議》兩個文件精神,對院2017年審計重點工作進行了部署。
胡振金書記對全院審計工作提出了四點要求:一是重視上級主管部門文件精神的傳達與學習,抓好貫徹落實工作;二是提高對內部審計工作重要性的認識,強調內部審計工作著眼于企業(yè)經營管理活動的合理性、合規(guī)性、效益性,在維護企業(yè)效益、規(guī)范管理制度、防范經營風險等方面發(fā)揮著獨特作用;三是強化內外部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作,以整改工作成效推動企業(yè)管理提升;四是切實提高內部審計工作質量和水平,強調審計工作要突出風險導向,目標要明確,人員要落地,不斷提高審計工作能力。